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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-14 14:34

你好
之前是怎么做的

????????????????????燕兒 追問

2020-10-14 14:38

之前其它應(yīng)付款貸記的22萬,,現(xiàn)在是不是借:其它應(yīng)付款 貸:什么科目呢?如果是利潤(rùn)調(diào)整 貸方又記什么科目呢?

郭老師 解答

2020-10-14 14:53

之前做了哪個(gè)科目沖那個(gè)
是不是費(fèi)用

????????????????????燕兒 追問

2020-10-14 14:57

是2019年的借款,

郭老師 解答

2020-10-14 14:58

借銀行存款貸其他應(yīng)付款
之前是不是這么么做的

????????????????????燕兒 追問

2020-10-14 14:58

如果是費(fèi)用,怎么做呢?

????????????????????燕兒 追問

2020-10-14 15:00

是這樣的,現(xiàn)在不還·  只是當(dāng)時(shí)多記了10萬

????????????????????燕兒 追問

2020-10-14 15:02

好的,如果是費(fèi)用的話。怎么做呢?

郭老師 解答

2020-10-14 15:06

借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30
你好,計(jì)提多了可以沖回,如果原來管理費(fèi)用的,沖回部分可以管理費(fèi)用(紅字)
2018-07-27 12:37:21
您好,計(jì)提時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。實(shí)際收到發(fā)票付款時(shí),先借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 17:37:40
您好,那需要補(bǔ)入賬,那就需要做對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品增加
2019-01-31 10:22:37
你好!預(yù)收賬款科目下核算
2019-09-19 16:31:58
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