
老師我一個月有200多張進項票、專票被出納按照付款的批次、和支票根還有收據(jù)、普票之類訂一起了,可是最后做完分錄、最后進項稅和認(rèn)證的都對不上了、怎么辦啊?
答: 查清楚,哪里不對改哪里
未認(rèn)證進項稅票,入到外帳上,怎么入賬,分錄這么寫
答: 你好!借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸應(yīng)付賬款等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項票多了,可以有的認(rèn)證,有的不認(rèn)證嗎,分錄怎樣做
答: 你好 是的 可以的。不認(rèn)證的計入待認(rèn)證進項稅額就可以了。

