
老師,掛靠我們公司資質(zhì)的單位開了發(fā)票后,我們根據(jù)發(fā)票做賬,他們繳納稅款時,是拿著我們公司的東西直接去稅局繳納,我們不用考慮繳納稅款多少,只根據(jù)所開發(fā)票乘以百分之三收取管理費,等甲方工程款打到我們賬上時我們直接扣掉,剩下的款才轉(zhuǎn)給他們,請問我根據(jù)拿過來的發(fā)票應(yīng)該怎樣記賬呢?
答: 你好!需要確認收入
老師:我公司有一項消防工程300多萬,全部包給有消防資質(zhì)的公司干,這家公司給我公司交管理費,并開具工程款發(fā)票,請問這種是簽分包協(xié)議還是轉(zhuǎn)包協(xié)議?謝謝老師解答!
答: 同學(xué),簽分包協(xié)議不欠轉(zhuǎn)包。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建設(shè)方收取施工方的管理費從工程款中扣除,收取的管理費進收入并交稅,可以不開發(fā)票嗎
答: 可以的,這個不是必須開票的
您好老師,我們是掛牌一家上市公司的,給他們交管理費的,是室內(nèi)裝飾的。甲方把工程款打到上市公司,由他們把各項費用都扣完了之后再返款給我們。返的這個款是什么呢?利潤么?要我們開發(fā)票么?
您好老師,我們是掛牌一家上市公司的,給他們交管理費的,是室內(nèi)裝飾的。甲方把工程款打到上市公司,由他們把各項費用都扣完了之后再返款給我們。返的這個款是什么呢?利潤么?要我們開發(fā)票么?
工程撥部分工程款,在什么時間確認為收入,是開出發(fā)票的時候,還是收到錢的時候,稅款在收到錢后的征期繳納還是最后開發(fā)票的時候繳納??
張三以個人名譽開工程款發(fā)票給公司 公司把錢打給他 稅費也繳納了. 之后個人再把這些收到的錢款在轉(zhuǎn)到其他公司或個人上。這樣犯法嗎 屬于虛開 還是洗黑錢
別的公司用我們公司資質(zhì)掛靠我們公司做工程,工程款打到我們賬戶后扣管理費退給客戶,怎么做帳啊,以我們公司名義開發(fā)票

