
請問老師,增值稅進項發(fā)票我六月份取得了,然后去認證了,就可以在六月份的會計處理里面進行抵扣是嗎?
答: 您好!是的。直接計入6月份的進項稅金里面
技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入,開了免增值稅發(fā)票,之前發(fā)生的所有相關(guān)費用的進項已抵扣,增值稅的會計處理?所得稅會計處理?
答: 同學(xué)你好 這個需要轉(zhuǎn)出的 所得稅的話還可以少交 因為進項轉(zhuǎn)出了 有了更多的成本費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得增值稅專用發(fā)票時 當(dāng)月進項發(fā)票已抵扣 次月才報銷 這會計分錄要怎么處理?
答: 借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目

