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送心意

稅務(wù)師王老師

職稱稅務(wù)師,初級會計(jì)師

2020-10-12 16:58

老師 你好!本季度未達(dá)起征點(diǎn)所以免交增值稅
填過后確是還有應(yīng)補(bǔ)稅額
是不是應(yīng)該填增值稅免稅表?

稅務(wù)師王老師 解答

2020-10-12 16:58

你好,同學(xué)。沒超30萬的話,不在第2欄填列的。

333882 追問

2020-10-12 17:01

如果不填不讓申報(bào)
提示比對數(shù)據(jù)有問題

稅務(wù)師王老師 解答

2020-10-12 17:02

直接填寫在第10欄就可以的。僅享受季度銷售額不超30萬免征增值稅的,不需要填寫減免稅申報(bào)表

333882 追問

2020-10-12 17:13

還有應(yīng)補(bǔ)稅額。。。

稅務(wù)師王老師 解答

2020-10-12 18:03

你第二欄怎么填的有數(shù)呢

稅務(wù)師王老師 解答

2020-10-13 07:27

你開的是專票還是普票

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
寫的
2017-12-28 09:27:12
你好! 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
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