老師,請(qǐng)問下,殘疾人保障金上年在職職工人數(shù),是根據(jù) 問
同學(xué),你好 所有在職職工人數(shù) 答
老師,您好,請(qǐng)問下,關(guān)于匯算清繳所得稅申報(bào)表,先填寫 問
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)嗎 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答
老師,這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
老師好!請(qǐng)問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答

老師,因?yàn)榍皟蓚€(gè)月專票沒有認(rèn)證抵扣,正常繳稅的。這個(gè)月的時(shí)候認(rèn)證抵扣掉了,發(fā)現(xiàn)比這個(gè)月的還多的多,就是0申報(bào)了,這樣可以么?
答: 你好!不是零申報(bào)填寫按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫增值稅申報(bào)表
新企業(yè)一般納稅人收到專票已做帳已認(rèn)證,但還沒有開過專票,報(bào)稅時(shí)是不是填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是填期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符具本期未申報(bào)抵扣;期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,這3個(gè)我填那個(gè)呢
答: 你好,填本期認(rèn)證相符且本期抵扣這里。其他地方都是錯(cuò)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
若是之前認(rèn)證了專票,也已申報(bào)抵扣,但是后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣,這種情況怎么處理?
答: 那就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方科目就是你當(dāng)時(shí)這發(fā)票的做賬的科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候在附表二下半截進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

