
老師,我有一個問題:之前6月份花了一筆租賃地費用6000(由老板墊付),8月份才將這筆錢還給老板,這筆分錄應該記在幾月呢?然后這筆費用是3家公司的租賃租金,一部分用于自己公司,一部分用于法人的另外兩家公司,后期不用償還,分錄應該怎么寫?麻煩老師幫寫下分錄,一個一個解答下,謝謝。
答: 同學您好,您可以6月份的時候做借管理費用2000,營業(yè)外支出4000貸其他應付款--老板6000,8月份還款,借其他應付款--老板6000貸銀行存款6000, 或者都是法人的, 是各自承擔各自的,要不然其他兩家公司不能進成本費用
老師,我有一個問題:之前6月份花了一筆租賃地費用6000(由老板墊付),8月份才將這筆錢還給老板,這筆分錄應該記在幾月呢?然后這筆費用是3家公司的租賃租金,一部分用于自己公司,一部分用于法人的另外兩家公司,后期不用償還,分錄應該怎么寫?麻煩老師幫寫下分錄,一個一個解答下,謝謝。
答: 同學你好 發(fā)票是幾月份到的呢 2.發(fā)票怎么開的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000


Katherine 追問
2020-09-30 11:04
樸老師 解答
2020-09-30 11:16
Katherine 追問
2020-09-30 11:21
樸老師 解答
2020-09-30 11:23