
老師,我們會計(jì)在做油卡充值時(shí)計(jì)入,其他應(yīng)收款,這可以嗎?
答: 你好,有計(jì)入其他應(yīng)收款的,也有計(jì)入預(yù)付賬款的
老師,有個(gè)問題想請教一下,就是油卡充值,我們?nèi)コ淞?200,然后用油卡加了270.72塊錢的油費(fèi),但是師傅開回來的只有這一次消費(fèi)270.72的發(fā)票,我怎么做賬呢,是計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?
答: 您好,充值的部分計(jì)入預(yù)付賬款,發(fā)票拿來時(shí),再入費(fèi)用。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個(gè)其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚

