想問下,我是外貿(mào)出口眼鏡的,因有一單做紅字做錯(cuò)了,能申請這一單免稅的么,可以的話,講一下詳細(xì)的處理流程
菲童牛寶
于2016-08-11 09:35 發(fā)布 ??707次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
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你紅字做錯(cuò)了是什么意思,出口本來就是免稅的,你可以把你的具體情況詳細(xì)講一下。
2016-08-22 13:08:02

這個(gè)最好咨詢當(dāng)?shù)氐耐硕悓9軉T,,
2016-08-11 10:31:32

"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò),這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。
如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10

選擇已抵扣開具紅字發(fā)票信息
2019-08-20 09:37:42

你的設(shè)備呢?你打開了嗎
2020-01-14 14:11:44
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