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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-29 11:12

您好,購買時,
借,管理費(fèi)用,
貸,現(xiàn)金或者銀行存款
,抵扣時,
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,
借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

333882 追問

2020-09-29 11:14

那如果當(dāng)月未抵扣的話, 當(dāng)月的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

紫藤老師 解答

2020-09-29 11:15

如果當(dāng)月未抵扣的話, 當(dāng)月的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)

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您好,購買時, 借,管理費(fèi)用, 貸,現(xiàn)金或者銀行存款 ,抵扣時, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅, 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。
2020-09-29 11:12:10
你好,建議不認(rèn)證之前把稅額放到待認(rèn)證里面。
2021-01-07 04:12:24
你好,建議你不用抵扣的時候把進(jìn)項稅額放到待認(rèn)證里面。
2021-01-07 04:10:10
也是為了服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營的??梢钥鄢?。
2019-07-14 23:47:55
可以抵扣,對的
2017-08-08 11:04:55
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