
買了100盒月餅,80盒送給了80個客戶,取得了專票,這個要做成銷售費用-招待費嗎?專票認證后要做進項稅額轉出嗎?
答: 是的,時計入招待費,認證后要進行轉出
老師,招待費進項稅額不能抵扣,最終,借∶管理費用—招待費 貸∶應交稅費—增值稅(進項稅額轉出)那進項稅額轉出怎么結轉,是一直掛在賬上嗎
答: 您好 年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,記入招待費的住宿專票要進項稅額轉出嗎?記入招待費的專票都要進項稅額轉出嗎?
答: 你好,是的,都要做轉出的
老師,招待費進項稅的轉出可以是這樣嗎,借:管理費用—招待費360 應交稅費——進項稅40 貸:應交稅費——進項稅額轉出40 銀行存款360
老師,招待費進項認證后,稅額轉出,那分錄是借管理費用-業(yè)務招待費 貸 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出是嗎?這個進項稅額轉出,月末結轉增值稅需要結轉嗎
沒有收到的專用發(fā)票是不是不用認證,啥時候收到票啥時候抵扣認證做賬務處理?煙酒招待費專票已經(jīng)認證抵扣了,后才發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是不是賬務處理做進項稅額轉出就行了?

