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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-09 11:13

發(fā)票收到后,是不是先做沖回,再做正常分錄?

宋生老師 解答

2016-08-09 11:09

您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。

宋生老師 解答

2016-08-09 11:32

你好!是的。

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相關(guān)問題討論
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。
2016-08-09 11:09:12
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。 收到貨物的時(shí)候先做紅字沖減,然后做正確的金額的分錄。
2016-08-09 11:33:01
你好 借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸銀行存款 。 收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票實(shí)際做賬
2020-04-09 19:56:01
不對(duì),預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫(kù)存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位
2019-03-21 14:21:08
你好,票未到,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到,紅字沖,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確的,借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付或應(yīng)付賬款
2017-07-30 02:44:31
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