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江北
于2016-08-08 16:09 發(fā)布 ??907次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-08-08 16:12
我不會編制,可以幫我遠程操作一下嗎?今天我需要完成這個,懇請老師幫個忙
江北 追問
2016-08-08 16:17
鄒老師 解答
2016-08-08 16:10
你好,是不是你報表編制錯誤了
2016-08-09 08:30
你好,編制報表不是一會就可以完成的事情,如果有軟件會簡單很多,會自動生成
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其他應(yīng)付款明細賬需要本月合計嗎
答: 你好,需要做本月合計,本年累計的
老師,明細賬上其他應(yīng)付款在借方該怎么結(jié)賬?
答: 沒有業(yè)務(wù)就不用結(jié),有業(yè)務(wù)就根據(jù)業(yè)務(wù)記出結(jié)存數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
深圳廣碩電子有限公司其他應(yīng)付款,明細賬是錯的吧!
答: 電子版跟教材根本不匹配,而且這電子賬也是錯的,
明細賬:其他應(yīng)付款--應(yīng)付欠員工款(許峰),顯示貸方余額:200,同時顯示:借方余額:200。領(lǐng)導(dǎo)讓把這2筆合并,請問我該怎么合并呢?
討論
為什么我明細賬里面有其他應(yīng)付款,但是報表里面負債為0呢
老師,那如果其他應(yīng)付款明細賬最后是借方余額,要不要結(jié)轉(zhuǎn)下年
要看欠老板多少錢,看明細賬中的其他應(yīng)付款-老板的那個明細賬吧,看最后右下角的累計-余額?375630 對嗎?
登記明細賬時候,第一筆其他應(yīng)付款為貸方500第二筆為借方2000.余額的方向在借方,正常的不都是一致的嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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江北 追問
2016-08-08 16:17
鄒老師 解答
2016-08-08 16:10
鄒老師 解答
2016-08-09 08:30