
主管給我一些請(qǐng)款單,前幾天我付了,今天做銀行憑證時(shí),有專用發(fā)票沒有抵扣聯(lián),主管說這樣她做過轉(zhuǎn)賬了,抵扣聯(lián)以前認(rèn)證了,我做賬時(shí)要記在費(fèi)用還是應(yīng)付賬款里呢?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,借方就看是計(jì)入原材料,庫存商品或者期間費(fèi)用科目了
老師,比如15年8月的費(fèi)用發(fā)票,到16年10月才拿到,那這段期間會(huì)計(jì)做賬要怎么處理?借:費(fèi)用類 貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行?
答: 你好,不可以入賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一筆費(fèi)用是收到發(fā)票之后再付款 發(fā)票是專票。收到的票是一年的費(fèi)用 現(xiàn)在付錢是先付半年的費(fèi)用 后半年的費(fèi)用之后再支付 請(qǐng)問這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?
答: 這個(gè)費(fèi)用是按月攤銷的嗎
平時(shí)做賬的話,比如我上個(gè)星期收到了專用發(fā)票,但是這個(gè)星期才付款,就這個(gè)星期再入賬,就不走那個(gè)應(yīng)付賬款科目,這樣可以嗎?
老師,付貨物運(yùn)費(fèi),但是沒有收到開回來發(fā)票是不是先做’借:預(yù)付賬款,貸:銀存。收到專用發(fā)票后怎么做賬?
支付的那筆軟件開發(fā)款拿不到發(fā)票,那個(gè)金額接近30萬,,公司又還沒有收入,直接做費(fèi)用沖應(yīng)付款,這樣做賬應(yīng)該不行吧?
請(qǐng)問費(fèi)用發(fā)票過來需要支付還未支付應(yīng)該放在應(yīng)付賬款還是其它應(yīng)付款


鄒老師 解答
2016-08-08 09:25
鄒老師 解答
2016-08-08 09:36