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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-09-22 13:11

你好!
實(shí)踐中可以這么算的
(80000+1000)/(1-10%)=材料?加工費(fèi)?消費(fèi)稅

蔣飛老師 解答

2020-09-22 13:12

=80000+1000+(80000+1000)/(1-10%)*10%
結(jié)果是一樣的,沒有影響的

閃楊楊 追問

2020-09-22 13:18

委托加工物資收回后直接用于對外銷售的(售價不高于受托方計(jì)稅價格),代扣代繳的消費(fèi)稅計(jì)入存貨成本。同時,由于甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,交納的增值稅可以抵扣,不計(jì)入存貨成本。受托方代收代繳的消費(fèi)稅=90 000×10%=9 000(元)。該委托加工材料收回后的入賬價值=80 000+1 000+9 000+200=90 200(元)。
老師   答案是這樣的     是不是消費(fèi)稅我理解的有問題?

閃楊楊 追問

2020-09-22 13:19

為什么答案計(jì)算消費(fèi)稅時不算上加工費(fèi)     是因?yàn)橐移髽I(yè)同類消費(fèi)品價格為90 000元,用這個做基數(shù)來計(jì)算嗎?

蔣飛老師 解答

2020-09-22 13:19

你好!答案有問題了。

閃楊楊 追問

2020-09-22 13:30

老師,你對你的回答負(fù)責(zé)任嗎?應(yīng)該是有同類消費(fèi)品的按同類消費(fèi)品計(jì)價,沒有同類的按組成價格計(jì)價吧

蔣飛老師 解答

2020-09-22 13:39

這里組價和同類價格是相等的,是個巧合。

蔣飛老師 解答

2020-09-22 15:59

受托方:增值稅納稅人和消費(fèi)稅代收代繳義務(wù)人(個人除外)。

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你好! 實(shí)踐中可以這么算的 (80000+1000)/(1-10%)=材料?加工費(fèi)?消費(fèi)稅
2020-09-22 13:11:15
你好 題中有說 第一句話 括號里 消費(fèi)稅稅率10%
2020-10-01 20:02:45
繳納但是可以扣除代扣代繳部分
2021-11-25 18:26:36
借委托加工物資25000 貸原材料25000
2022-03-29 15:23:38
2016年固定資產(chǎn)的入賬價值=500+100=600(萬元), 2016年應(yīng)計(jì)提的折舊=600×5/15/2=100(萬元), 2017年應(yīng)計(jì)提的折舊=600×5/15/2+600×4/15/2=180(萬元)。 2017年未計(jì)提減值準(zhǔn)備前的固定資產(chǎn)的賬面價值=600-100-180=320(萬元) 設(shè)備2017年應(yīng)計(jì)提的減值=320-280=40(萬元)
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