老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

我方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)方紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò),我方需要再開(kāi)紅字發(fā)票信息表么,是一個(gè)紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)一個(gè)紅字發(fā)票,信息表也要重開(kāi)么
答: 您不用重開(kāi)紅字信息表的,只要收到對(duì)方開(kāi)具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
老師,紅字發(fā)票信息表和紅字發(fā)票不在同一個(gè)月份開(kāi),報(bào)稅時(shí)候是先根據(jù)信息表報(bào)嗎?那次月收到紅字發(fā)票該如何處理呢?
答: 你好,對(duì)的是的。之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到了發(fā)票,放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理后面
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,5月份廠家讓我公司開(kāi)紅字發(fā)票信息表(返點(diǎn))可沒(méi)有開(kāi)回紅字發(fā)票
答: 你好,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

