總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬,但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問
如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

請問下就是公司要轉(zhuǎn)讓出去,但是其他應(yīng)收款和其它應(yīng)付款有一堆掛賬應(yīng)該怎么處理?其它應(yīng)收是沒有發(fā)員工工資,但是交保險(xiǎn)了,所以掛的保險(xiǎn)的應(yīng)收其他應(yīng)付就是欠別人的款沒有還。
答: ?你好? 你這個(gè)是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的; 要看什么原因?qū)е碌牟拍芘袛嘣趺刺幚?往來科目?
員工報(bào)銷的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有余額,是用其他應(yīng)收款-其他應(yīng)付款么
答: 您好!可以的。可以沖減做平。然后再報(bào)銷抵減
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,丁字賬里面這個(gè)其他應(yīng)收款的公式是不是錯(cuò)了呀,為什么要加其他應(yīng)付款的貸方呢?
答: 在丁字賬中,"其他應(yīng)收款"的公式并沒有錯(cuò)誤。它由"其他應(yīng)收款"科目的借方余額加上"其他應(yīng)付款"科目的貸方余額組成。 這是因?yàn)?amp;quot;其他應(yīng)收款"和"其他應(yīng)付款"兩個(gè)科目在某些情況下可能存在相互抵消的關(guān)系。例如,當(dāng)公司欠員工款項(xiàng)時(shí),會形成員工的"其他應(yīng)收款",同時(shí)公司的"其他應(yīng)付款"增加。在這種情況下,"其他應(yīng)收款"和"其他應(yīng)付款"的余額可能會相互抵消。 因此,在丁字賬中,為了準(zhǔn)確地反映"其他應(yīng)收款"科目的余額,我們需要將"其他應(yīng)收款"科目的借方余額和"其他應(yīng)付款"科目的貸方余額相加。這樣可以確保丁字賬中"其他應(yīng)收款"科目的余額與實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符。







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2015-10-13 09:04
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