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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-14 17:13

你好,你這步是銷售商品,不是購(gòu)進(jìn)商品

林森見(jiàn)錦鯉 追問(wèn)

2020-09-14 17:14

可是他的庫(kù)存商品不是也減少了嗎,這個(gè)要在什么情況下才能記庫(kù)存商品啊

佟老師 解答

2020-09-14 17:29

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)做庫(kù)存商品
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品

林森見(jiàn)錦鯉 追問(wèn)

2020-09-15 09:09

好的好的我知道了老師!那結(jié)轉(zhuǎn)成本要在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢,每一筆都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。謝謝老師

佟老師 解答

2020-09-15 09:40

你好,一般是有收入確認(rèn)就要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

林森見(jiàn)錦鯉 追問(wèn)

2020-09-15 10:36

好的,謝謝老師,我結(jié)束問(wèn)題了

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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