
請問對公戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上,再由個(gè)人賬戶付出去,能后收不到發(fā)票(只有收據(jù)),就導(dǎo)致賬面上的其他應(yīng)收款錢還沒有支出去,實(shí)際錢都用完了,那要怎么才能平往來賬戶上的款呢
答: 這個(gè)根據(jù)白條做費(fèi)用,這個(gè)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,借xx 貸其他應(yīng)收款
圖中營業(yè)外支出和其它應(yīng)收款是怎么計(jì)算的?
答: 你好其他應(yīng)收款是理賠款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問舍棄客戶的尾款,但是開了票,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收款,是不是填這個(gè)種表
答: 都說了計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,不用做納稅調(diào)整
你好 我上個(gè)月把應(yīng)收款 做成營業(yè)性支出了 這個(gè)月怎么調(diào)過來 分錄怎么寫 謝謝
老師幫我看看,我去年支出超了,結(jié)余是負(fù)數(shù),就調(diào)整為應(yīng)收款了。今年把它調(diào)整成支出,預(yù)算會(huì)計(jì)這樣對不哦
老師幫我看看吧,我去年支出超了,結(jié)余是負(fù)數(shù),就調(diào)整為應(yīng)收款了。今年把它調(diào)整成支出,預(yù)算會(huì)計(jì)這樣對不哦
收到客戶付的款,然后我們發(fā)票還未開出給客戶,客戶家公司已經(jīng)倒閉了,這筆應(yīng)收款怎么平賬呢?


清幽 追問
2020-09-14 15:49
maize老師 解答
2020-09-14 16:08
清幽 追問
2020-09-14 16:14
maize老師 解答
2020-09-14 16:21