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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-09-14 14:42

你好!
借 原材料等
貸應交稅費  應交增值稅  進項稅轉(zhuǎn)出

zmj 追問

2020-09-14 14:44

借:工程施工       進項      貸 :預付   正常是這樣做的

QQ老師 解答

2020-09-14 14:45

你好!那借方就是工程施工。什么原因要做進項稅轉(zhuǎn)出?

zmj 追問

2020-09-14 14:46

對方稅率開錯了

QQ老師 解答

2020-09-14 14:47

你好,對方不再給你開正確的嗎?

zmj 追問

2020-09-14 14:47

對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,和一張對的發(fā)票給我們了

zmj 追問

2020-09-14 14:49

都開了的,就是轉(zhuǎn)出分錄不知道怎么寫

QQ老師 解答

2020-09-14 14:50

你好,這樣的話你這個月原分錄紅字沖回就可以了。

zmj 追問

2020-09-14 14:51

不用寫進項稅轉(zhuǎn)出這種分錄了嗎?

QQ老師 解答

2020-09-14 14:52

你好,原分錄紅字沖回就可以的。因為你的工程施工也要紅字沖回。

zmj 追問

2020-09-14 14:55

我有點沒搞懂,那為什么商貿(mào)行業(yè)要做進項稅轉(zhuǎn)出呢?這個也不是可以紅字沖分錄嗎

QQ老師 解答

2020-09-14 14:56

你好,這種稅率開錯的,你可以原分錄直接沖回的。一般只有不可抵扣的才做進項稅轉(zhuǎn)出。

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借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
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你好! 借 原材料等 貸應交稅費 應交增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出
2020-09-14 14:42:22
借:管理費用——職工薪酬-職工福利費 貸:應付職工薪酬——應付福利費 借:應付職工薪酬——應付福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-11 17:18:11
進項稅額抵扣不完嗎?
2019-05-10 13:35:28
一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021-12-02 16:22:02
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