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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-09-14 09:56

你好,是的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 09:57

那后面我這筆錢到賬了,還要做什么會計分錄嗎

莊老師 解答

2020-09-14 10:06

你好,收到款項,借銀行存款,貸應收賬款

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:18

好的,老師還有一個問題
我每月的結轉商品成本是月平均法,那這個數(shù)值是根據(jù)我當月開出去的發(fā)票商的數(shù)量的平均數(shù)值,還是我實際銷售的商品的平均數(shù)值呢?因為我銷售的部分商品中有的不需要開票

莊老師 解答

2020-09-14 10:20

你好,按實際開票的平均處理就可以

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:22

那沒有開票的成本就是不計入內的是嗎,是根據(jù)開票數(shù)據(jù)來的?

莊老師 解答

2020-09-14 10:23

你好,也要的,沒有開票銷售的一并加入開票計算平均數(shù),

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:30

那老師,可不可以這樣,我們有一套倉庫軟件,每月月底會自動生成當月所有出庫的商品成本,我可以根據(jù)那個數(shù)據(jù)來嗎?因為有個情況就是,有時銷售出去的商品,可能會到下個月或者一段時間后再開票,當月不一定開票,這是一方面,所以會同樣的,我這個月開的票也可能是上個月甚至是之前的出庫商品的。
那我跟著我們自己的那個倉庫軟件里面的數(shù)據(jù)走可以嗎?我就不管當月開票數(shù)據(jù)了,就直接以我們自己的倉庫軟件里面的實際出庫數(shù)據(jù)為依據(jù)?

莊老師 解答

2020-09-14 10:34

你好,有這樣的軟件是可以的,直接按倉庫軟件里面的實際出庫數(shù)據(jù)為依據(jù)

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:36

好的,謝謝老師

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:38

老師,還有一個問題,我的資產負債表里面的貨幣資金不足,可以增加貨幣資金嗎?
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:其他應付款——老板

莊老師 解答

2020-09-14 10:53

你好,可以的,當暫時老板借款,

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 10:55

好的,后面這筆分錄我還要做什么分錄把他清掉嗎?還是就這樣就可以啦?

莊老師 解答

2020-09-14 11:01

你好,當把錢轉給老板時,借其他應付款——老板,貸銀行存款,

學堂用戶_ph700443 追問

2020-09-14 11:03

好的,謝謝老師,辛苦了

莊老師 解答

2020-09-14 11:06

你好,應該的,祝你學習快樂,

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相關問題討論
你好,是的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,
2020-09-14 09:56:11
您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2019-12-22 12:06:52
開具發(fā)票可以使用遞延收益這個會計科目嗎?有沒有其他會計科目?銷項稅額的確認是不是在開具發(fā)票時確認?
2017-01-10 22:37:31
開票就做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應收/預收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款,要是之前合作掛應收那現(xiàn)在還是做應收
2019-05-30 13:53:59
借:銀行存款,貸:預收賬款 開票時,借:預收賬款,應收賬款,貸:收入,應繳稅費 收到款項,借:銀行存款,貸:應收賬款
2021-08-22 11:14:42
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