
老師,你好,請問我當月已開發(fā)票,但款未到賬,會計分錄是不是應該做應收賬款
答: 你好,是的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,
老師,對方公司給多打了0.12元款,(因開發(fā)票湊數(shù)的金額沒湊好),我之前的貨款是應收,現(xiàn)在收到款,并多收的會計分錄怎么做?那0.12元不退了,算我公司的了。
答: 您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
貿易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄?開票時會計分錄?開票的當時繳納的稅款會計分錄?開票后收到貨款時會計分錄?自己開的勞務費的增值稅普通發(fā)票,開票時會計分錄?收到錢時的會計分錄?如果先收到錢后收到票呢?
答: 開票就做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應收/預收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款,要是之前合作掛應收那現(xiàn)在還是做應收


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2020-09-14 09:57
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