老師你好,我們公司是做水土保持方案編制的, 我們的水土保持方案是外包給別人做的,比如,,我們接到一個(gè)項(xiàng)目,10萬元 ,外包給別人做5萬元。我們的銷售額會(huì)計(jì)分錄是不是:借:應(yīng)收賬款 106000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6000 當(dāng)我們收到別人給我們開的發(fā)票時(shí)怎么做賬,是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50000 貸:銀行存款 50000 嗎?
那些年
于2020-09-10 16:04 發(fā)布 ??1310次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-09-10 16:56
你好 是的 就是這樣來體現(xiàn)。 你們項(xiàng)目是馬上就做完嗎 會(huì)不會(huì)用很久時(shí)間 。
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

你好,按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
2020-07-11 13:14:44

業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一,確認(rèn)收入時(shí) 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-05-07 15:17:50

你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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