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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-08-02 10:21

哪我是不是要計提印花稅呀,分錄 是不是  借:營業(yè)稅金及附加     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,等下個月交稅后再做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅  貸:銀行存款

岳小紅 追問

2016-08-02 11:01

老師,我買賬本貼花,和注冊資本交的印花稅是不是不能進營業(yè)稅金及附加科目,而是要進管理費用-印花稅?還是也進營業(yè)稅金及附加?

李老師 解答

2016-08-02 10:18

是的

李老師 解答

2016-08-02 10:56

可以的

李老師 解答

2016-08-02 11:02

也進營業(yè)稅金及附加

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相關(guān)問題討論
您好!你這個按科目余額表填就好了。按稅金及附加的科目余額表填
2018-10-10 15:29:13
是的啊
2018-01-04 09:46:14
學(xué)員您好,這是包括的
2022-01-09 11:12:01
您好,是稅金及附加的,以前是記管理費用中,現(xiàn)在記稅金及附加
2024-07-13 22:46:46
如果發(fā)現(xiàn)之前繳納的印花稅未記入利潤表中的“稅金及附加”項目,可以通過以下步驟進行糾正: 1.確認印花稅的金額和所屬期間。 2.編制補記印花稅的會計分錄。 3.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目。 4.調(diào)整申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。 具體來說,可以按以下步驟進行糾正: 1.確認印花稅的金額和所屬期間。 首先需要確定漏記的印花稅金額以及所屬期間??梢酝ㄟ^查看印花稅完稅憑證、申報表等資料,或咨詢稅務(wù)部門等方式確認。 1.編制補記印花稅的會計分錄。 根據(jù)確認的印花稅金額和所屬期間,編制補記印花稅的會計分錄。借方記入“營業(yè)稅金及附加”科目,貸方記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅”科目。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 1.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目。 將編制的會計分錄過賬到相關(guān)賬戶,確保記錄正確無誤。然后,將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項目,確保報表數(shù)據(jù)準確。 1.調(diào)整申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。 如果已經(jīng)申報了之前的財務(wù)報表或納稅申報表,還需要在申報表中調(diào)整印花稅的相關(guān)數(shù)據(jù)。具體調(diào)整方法需要根據(jù)申報表的要求和相關(guān)政策法規(guī)進行調(diào)整,確保申報數(shù)據(jù)準確無誤。
2023-10-08 15:00:33
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