
曉海老師,是不是如果退稅因為單證不齊,辦理不了退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后按增值稅銷項稅申報?
答: 你好!是的,
出口中抵減內(nèi)銷,不用做分錄,就是說你的所有進項稅,先抵扣國內(nèi)銷產(chǎn)品的銷項稅,在報增值稅時會自動計算.所有進項稅是指當期期初留抵加上本期增值稅申報表主表里的12欄的已勾選認證的進項稅額嗎?
答: 企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。 1.記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2.對確因出口比重過大,在規(guī)定期限內(nèi)不足抵減的,不足部分可按有關(guān)規(guī)定給予退稅, 企業(yè)在實際收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
查賬發(fā)現(xiàn)兩個月前,申報增值稅時銷項稅多填了一分錢,導致繳稅多交了一分 應(yīng)該怎么辦
答: 現(xiàn)在怎么弄 因為不是11月份的怎么調(diào)賬或者填表








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