
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負(fù)債表選擇一級(jí)核算的話,報(bào)表公式應(yīng)該怎么填列呢?
答: 你好,在原公式中刪除其他所有公式的只保留。其他應(yīng)收款一級(jí)科目編碼就可以。
收到定金可以通過(guò)預(yù)收賬款來(lái)核算,也可以通過(guò)應(yīng)收賬款的貸方來(lái)核算。對(duì)吧然后我通過(guò)應(yīng)收賬款核算了,資產(chǎn)負(fù)債表變成負(fù)數(shù)了 要不要緊
答: 您好,資產(chǎn)負(fù)債表如果是負(fù)數(shù)了,填寫(xiě)在預(yù)收賬款里
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款和預(yù)收款項(xiàng)要怎么核算啊
答: 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額


黃小橘 追問(wèn)
2020-09-10 11:14
QQ老師 解答
2020-09-10 11:30
黃小橘 追問(wèn)
2020-09-10 11:54
QQ老師 解答
2020-09-10 12:06