公司公戶收到一筆款,但是不知道是什么款怎么入賬? 問
可先按預(yù)收賬款處理 答
目前是不是有進(jìn)口不征,出口不退的操作嗎?還是說反 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答

老師 待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目有余額?怎么做分錄沖平
答: 你好,處理之后是沒有余額的 需要知道是什么原因計(jì)入 待處理財(cái)產(chǎn)損益科目核算,才知道該如何沖平的
盤點(diǎn)庫存商品,盤虧了批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 貸:庫存商品 100萬因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄???
答: 同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
負(fù)債表中待處理財(cái)產(chǎn)損溢有余額,這個(gè)分錄一般怎么寫?
答: 您好,有余額,已經(jīng)寫過分錄了,不需要再寫分錄了。前期的分錄是,借:庫存商品等科目,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。

