
你好,請(qǐng)問我們公司平時(shí)都沒有對(duì)預(yù)付和預(yù)收帳務(wù)處理,那資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收和預(yù)付怎么填呀?
答: 您好!填入應(yīng)付或者應(yīng)收就可以了。
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平,兩者的差數(shù)剛好是預(yù)收和預(yù)付的差,要怎么辦?
答: 和你的科目余額表核對(duì)下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)不設(shè)預(yù)收預(yù)付 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付如何核算,資產(chǎn)負(fù)債表里還有預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目嗎
答: 應(yīng)收,應(yīng)付就是等于明細(xì)賬金額的代數(shù)和 關(guān)鍵看你選用什么制度,可能會(huì)有預(yù)收 ,預(yù)付科目


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2016-08-01 14:00
宋生老師 解答
2016-08-01 13:33
宋生老師 解答
2016-08-01 19:42