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送心意

曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-07-30 18:06

發(fā)票上沒(méi)有剩余的金額了啊,前面幾個(gè)月的都做帳了,最后一個(gè)季度的這個(gè)月做賬啊

追問(wèn)

2016-07-30 18:07

關(guān)鍵是有一個(gè)季度的報(bào)銷(xiāo)人員沒(méi)說(shuō)有發(fā)票的,我做到內(nèi)賬,現(xiàn)在怎么處理

追問(wèn)

2016-07-30 18:22

借管理費(fèi)用547.5,貸,現(xiàn)金547.5,其他發(fā)票多余的數(shù)字不管可以嗎

追問(wèn)

2016-07-30 18:24

或者把內(nèi)帳上547.5做到外賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款這樣可以嗎

曉海老師 解答

2016-07-30 17:31

<p>你好!如果前期已經(jīng)作帳,將發(fā)票剩余金額做到現(xiàn)在就可以不用做調(diào)整<br/></p>

曉海老師 解答

2016-07-30 18:19

<p>你好!外賬按發(fā)票金額減去已做帳金額的差入賬就可以<br/></p>

曉海老師 解答

2016-07-30 18:25

<p>你好!那你發(fā)票金額減去你外賬已做的金額,剩余的金額在這張憑證里做就可以了<br/></p>

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&lt;p&gt;你好!如果前期已經(jīng)作帳,將發(fā)票剩余金額做到現(xiàn)在就可以不用做調(diào)整&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
2016-07-30 17:31:46
沒(méi)說(shuō)要的話(huà) 可以先不開(kāi) 這樣 收取的款項(xiàng) 先做預(yù)收賬款吧
2020-07-18 08:45:15
你好,借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-08-14 16:12:18
免收物業(yè)費(fèi)也就是沒(méi)有現(xiàn)金的流入 不符合收入確認(rèn)條件
2019-11-04 17:50:09
你好 支付電費(fèi),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 取得發(fā)票,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
2020-03-18 16:30:05
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