- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-09-04 16:03
你好 收到專項應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項應(yīng)付款 支出,借;原材料,貸;銀行存款 同時攤銷專項應(yīng)付款,借;專項應(yīng)付款,貸;其他收益
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你好,你們是什么性質(zhì)的企業(yè),
2019-11-05 21:21:17

你好 收到專項應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項應(yīng)付款 支出,借;原材料,貸;銀行存款 同時攤銷專項應(yīng)付款,借;專項應(yīng)付款,貸;其他收益
2020-09-04 16:03:17

借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-04-30 12:09:59

實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
2019-05-09 09:15:09

實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款-**項目
貸:銀行存款
2020-04-30 16:46:10
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