
老師之前財務(wù)憑證有幾筆錄錯了,現(xiàn)在想在八月調(diào)賬,客戶開給我們的票據(jù),我們背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),但是之前財務(wù)做成了應(yīng)付票據(jù),這樣資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)也不對,請問我八月怎么錄憑證調(diào)賬?以免弄錯了,跟老師確認下,謝謝
答: 您好,直接在8月調(diào)整就好, 貸:應(yīng)付票據(jù) (負數(shù)) 貸:應(yīng)收票據(jù) 都在貸方,一正一負
事業(yè)單位:以資產(chǎn)負債表為原始憑證錄入財務(wù)會計和預(yù)算會計期初余額轉(zhuǎn)入 ,如何錄憑證?資產(chǎn)負債表已上傳。
答: 老師,可以把預(yù)算會計的分錄幫我打出來一下嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額不等于負債加所有者權(quán)益,看了下憑證分錄也沒錄錯,是不是財務(wù)軟件公式?jīng)]設(shè)好???
答: 同學(xué)你好,有這種可能,報表中公式不對,也會使報表不平;

