
老師有損益科目,憑證上顯示期間損益結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤46134,管理費(fèi)用46134,轉(zhuǎn)帳生成時(shí)期間損益結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤余額是零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證。這報(bào)表該怎么出,怎么沒有自動(dòng)生成啊
答: <p>你好!看看自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置對(duì)嗎?</p>
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費(fèi)用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費(fèi)用
答: 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期間管理費(fèi)用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益中、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎?
答: 籌建期間計(jì)入管理費(fèi)用的話,損益都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中

