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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-09-01 11:49

你好,首先紅沖之前暫估的分錄,再按發(fā)票的借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款等

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你好,首先紅沖之前暫估的分錄,再按發(fā)票的借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等
2020-09-01 11:49:48
你好!對于你們來說簡單的做法就是借現(xiàn)金399 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借主營業(yè)務(wù)成本316.5 貸庫存商品
2018-05-24 15:15:08
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-01-11 21:24:16
各開各的銷售發(fā)票,各做各的采購,各做各的收入
2017-12-05 13:13:43
你好,同學。 1.發(fā)票作為附件放后面就可以了 2.借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù),貸應(yīng)付賬款,負數(shù) 然后再是 借 以前年度損益 調(diào)整,發(fā)票金額 貸 應(yīng)付賬款
2020-01-09 18:09:34
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