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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-08-31 17:09

你好,購入的沒有發(fā)票可以暫估入賬
借:庫存商品-暫估  貸:銀行存款
銷售
借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

莉莉 追問

2020-08-31 17:13

估計(jì)這批貨不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,那我每個(gè)月都先暫估第二個(gè)月沖紅再暫估嗎?還有報(bào)稅這塊怎么處理呢?

小云老師 解答

2020-08-31 17:20

不會(huì)有發(fā)票你就直接借:庫存商品 貸:銀行存款,到時(shí)候匯算清繳調(diào)增就行了

莉莉 追問

2020-08-31 17:40

還有別的方法嗎?調(diào)增的話相當(dāng)于虧本的買賣了,本身進(jìn)貨與銷售中間就沒有利潤

小云老師 解答

2020-08-31 18:26

沒有,稅前扣除本身就是要發(fā)票的

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你好,購入的沒有發(fā)票可以暫估入賬 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-08-31 17:09:36
你好同學(xué) 這塊你們自己當(dāng)成是銷售的發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這樣處理、。
2019-08-09 14:39:49
您好!不用。你開銷項(xiàng)給他就行了。
2016-12-21 13:53:04
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)對方的送貨單
2016-11-12 11:57:01
你好!借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-08-04 11:50:16
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