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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-09-01 10:01

你好,同學。
借,銀行存款 20000萬
貸,固定資產清理  5000萬
資產處置損益,差額部分
應交稅費,增值稅,差額計稅142857.14
其他收益,增值稅減免部分
您這數(shù)據(jù)有點對不上呢,您看一下上面分錄的思路

追問

2020-09-01 10:49

老師   你說的數(shù)據(jù)有點對不上是增值稅嗎    我們開票的的增值稅是9523809.52,  實際繳納增值稅7142857.14 ,           差額2380952.37  剛好是取得土地成本5000萬的稅費   有錯嗎

陳詩晗老師 解答

2020-09-01 11:02

您這20000的項目,只開了部分的發(fā)票?是這意思
實際交的和應交的增值稅部分,放其他收益,這是屬于稅收優(yōu)惠的。

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你好 借;材料采購300 000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)51000,貸;應付賬款 351000 借;原材料280 000,材料成本差異20000,貸;材料采購300 000
2020-06-19 08:37:07
你好 借:材料采購?300 000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?51 000,??貸:應付賬款3?51 000 借:原材料??280 000,材料成本差異 30 000,貸:材料采購?300 000?
2022-04-24 08:33:28
你好 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2021-11-15 16:59:56
你好,同學。 借,銀行存款 20000萬 貸,固定資產清理 5000萬 資產處置損益,差額部分 應交稅費,增值稅,差額計稅142857.14 其他收益,增值稅減免部分 您這數(shù)據(jù)有點對不上呢,您看一下上面分錄的思路
2020-09-01 10:01:48
不對 借,其他應收款 貸,銀行存款 借,固定資產或管理費用 應交稅費~進 貸,其他應收款
2020-02-22 22:42:31
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