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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-07-27 11:58

我超市7月進了一批貨100元的,我分錄寫借采購材料1000貸現(xiàn)金1000,然后我收到倉庫拿來入庫單,我借庫存商品14000,貸采購材料1000商品進銷差價400 那月底我成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)和分錄呢?接下來我不會了

宋生老師 解答

2016-07-27 11:55

<p>您好!<span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20px; white-space: normal;">在庫存商品實行銷價核算的情況下,使用這個科目。</span></p>

宋生老師 解答

2016-07-27 19:37

<p>&nbsp;您好!您這些數(shù)據(jù)好像都對不上。</p>

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&lt;p&gt;您好!&lt;span style=&quot;font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20px; white-space: normal;&quot;&gt;在庫存商品實行銷價核算的情況下,使用這個科目。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
2016-07-27 11:55:25
你好,如果采用進銷差價核算,需要用到這個科目的
2016-08-08 11:18:48
你好,是的
2017-03-16 10:26:29
你好,購進是進價,銷售 是售價 如果采取進銷差價核算,采購是含稅售價,銷售也是,然后結(jié)轉(zhuǎn)差異
2016-10-13 15:55:55
你好,超市會計,現(xiàn)在還用商品進銷差價這個科目
2019-08-14 15:27:56
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