
企業(yè)所得稅中小微企業(yè)的所得稅稅收減免額怎么做分錄?計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
答: 按照減免后的所得稅計(jì)提 如果你之前全額計(jì)提的 按照實(shí)際繳納和計(jì)提的差額沖減所得稅費(fèi)用
小微企業(yè)增值稅減免會(huì)計(jì)分錄
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)有30000的免稅收入,這個(gè)免稅收入的稅收月底應(yīng)該怎么編制會(huì)計(jì)分錄?
答: <p>你好,如果是增值稅免稅,計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) &nbsp;貸:營業(yè)外收入,其他不做處理</p>

