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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-08-29 15:17

同學您好,您購入設備的時候,計入固定資產的時候是沒有發(fā)票的是吧,那您現在就相當于之前的固定資產的暫估入帳的,您可以把咱估的金額沖一部分,然后再按發(fā)票金額入賬

光晟~楊濤 追問

2020-08-29 16:33

已經入了固定資產的,根據合同入的,現在就是收到發(fā)票了,不知道該怎么處理了

文老師 解答

2020-08-29 16:54

合同不是入賬的依據,所以您要沖一遍,再做一筆

光晟~楊濤 追問

2020-08-29 17:24

老師這個沖是怎樣做分錄的呢,能不能做一遍告訴我,謝謝
借:固定資產  660743.59
     應交稅費-應交增值稅-進項稅額  112326.41
     貸:長期應付賬款   773070 
借: 財務費用  112326.41
     貸:未確認融資費  112326.41(合同入固定資產時,預估的一個稅費是不是要做筆沖抵分錄)

文老師 解答

2020-08-29 17:36

就是借固定資產負數貸長期應付款負數

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同學您好,您購入設備的時候,計入固定資產的時候是沒有發(fā)票的是吧,那您現在就相當于之前的固定資產的暫估入帳的,您可以把咱估的金額沖一部分,然后再按發(fā)票金額入賬
2020-08-29 15:17:51
借固定資產貸銀行存款。
2020-05-26 09:48:52
你好 你這個事業(yè)部是獨立核算的嗎
2020-04-07 21:59:24
一樣的賬務處理方式,歸集成本費用,確認收入,結轉損益等
2019-03-22 17:16:45
你這個出售么,出售可以做其他業(yè)務收入或營業(yè)外收入就可以
2019-08-02 09:05:45
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