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小草莓吖
于2020-08-27 09:45 發(fā)布 ??3762次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-27 09:45
你好,分錄是借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
小草莓吖 追問
2020-08-27 09:48
我公司是小企業(yè)會計準則是不是把其他收益換成營業(yè)外收入?
紫藤老師 解答
2020-08-27 09:49
小企業(yè)會計準則可以把其他收益換成營業(yè)外收入
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進口繳納海關增值稅進項稅額在內賬角度是怎么做賬的
答: 你好,你內賬是價稅合計做賬嗎?
老師,月末留抵的增值稅進項稅額30萬怎么做賬?
答: 留底進項稅形成應交稅費負數余額,報表上重分類到其他流動資產就可以,不需要賬務處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師咨詢一下增值稅進項稅額加計計提的10%怎么做賬,謝謝
答: 借應交稅費應交增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
是銷售輪胎的,給對方返利,怎么開票,還是不開票,沖增值稅進項稅額,怎么做賬呢
討論
進項稅額加計抵減后不用繳納增值稅,加計抵減稅額怎么做賬?
賬上增值稅-進項稅額 借方11000,這個金額是2017年遺留下來的余額,要怎么做賬處理掉?
賬上增值稅-進項稅額 貸方-11000(貸方負數),這個金額是2017年遺留下來的余額,要怎么做賬處理掉?
上月留抵的進項稅額結轉了多交增值稅,本月要抵沖怎么做賬
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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小草莓吖 追問
2020-08-27 09:48
紫藤老師 解答
2020-08-27 09:49