我是菜鳥,想請教各位大俠一個問題。我公司本月進項稅4萬(已認證),銷項稅5萬,應(yīng)交增值稅1萬,但稅金是下月15日前納稅申報后才交的。本月月底我做以下分錄:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 5 萬 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 4萬 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金 1萬 下月15日前納稅申報后交稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金 1萬 貸:銀行存款 1萬 請問以上賬務(wù)處理對么??
伶俐的板凳
于2014-10-23 09:24 發(fā)布 ??1068次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級會計師
2014-10-23 10:38
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬
貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅1萬
下月15日前納稅申報后交稅做
借:應(yīng)交稅費/未交增值稅1萬
貸:銀行存款 1萬
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項合計是500,進項合計是400,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)400
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38

你好,小規(guī)模沒有進項,直接按照收入*征收率3%計算增值稅
2019-05-29 15:46:05
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