老師 ,請(qǐng)問(wèn)員工業(yè)務(wù)人員沒(méi)有底薪,要是也沒(méi)有提成,這 問(wèn)
您好,沒(méi)有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問(wèn)
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甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測(cè) 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問(wèn)
你好這個(gè)一般來(lái)說(shuō)是需要交增值稅及附加的。 答

老師,您好,公司采購(gòu)禮品,8千多兩張發(fā)票,老板從私戶付了款,能直接從公戶支付給老板嗎?我看到之前會(huì)計(jì)大部份都是走現(xiàn)金賬,這樣我覺(jué)得不好,所以我要求老板超2000元以上都要求公對(duì)公,不要先私戶付款再公戶轉(zhuǎn),這樣不好,我這樣做對(duì)嗎
答: 你好 可以 既然是公司的業(yè)務(wù)發(fā)生的 老板先代付的 可以報(bào)銷(xiāo)給老板的 。 實(shí)際是報(bào)銷(xiāo)款 可以直接支付的 摘要備注清楚
老師好,想問(wèn)一下,對(duì)于采購(gòu)賬,現(xiàn)金采購(gòu)的情況,本月之內(nèi)有欠款的,會(huì)計(jì)做賬是錄在外欠上吧,如果月底之前,把本月之內(nèi)的這個(gè)款給付清,這就不算外欠了吧,。那是整個(gè)的改一下是做賬錄入的是今天付款還幾號(hào)幾號(hào)款,還是,回到哪天的原始單子,把未付改成已付的,按照改后的數(shù)會(huì)計(jì)錄入,這樣本月就沒(méi)有外欠款了,全部都是付款的情況。怎么樣比較好
答: 直接做到付款的當(dāng)天就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問(wèn)一下,甲公司問(wèn)乙公司采購(gòu)物料,乙公司沒(méi)有發(fā)票,但是他問(wèn)他的上家丙公司采購(gòu),然后丙公司直接開(kāi)發(fā)票給了甲公司,乙公司付款給丙公司,甲公司付現(xiàn)金給乙公司,這樣可否操作。謝謝!
答: 這樣的話 賬務(wù)處理上 把乙公司給繞過(guò)去 是可以的哦 (就當(dāng)現(xiàn)金呀,直接付給了丙公司。反正現(xiàn)金也不是銀行存款,查不到誰(shuí)付誰(shuí)哈)


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2020-08-25 18:15
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