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送心意

曹帥老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-25 07:28

您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的

倒計(jì)時(shí)安享晚年 追問(wèn)

2020-08-25 08:51

那賬結(jié)法下,也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn),它們唯一區(qū)別就是轉(zhuǎn)賬這塊,是吧?

曹帥老師 解答

2020-08-25 09:05

表結(jié)法是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益類(lèi)科目。
賬結(jié)法是月月結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的
2020-08-25 07:28:34
你好,要交所得稅的哦,是營(yíng)業(yè)外收入。 1、如果是研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的科技經(jīng)費(fèi)支出,那么應(yīng)根據(jù)研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的階段進(jìn)行賬務(wù)處理.無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)生分為研究階段和開(kāi)發(fā)階段, 對(duì)研究階段和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的費(fèi)用區(qū)別對(duì)待:對(duì)于研究階段產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用化處理,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化研化支出,貸:原材料、銀行存款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬等科目;對(duì)于開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的費(fèi)用,在符合相關(guān)條件的情況下資本化,借:研發(fā)支出-資本化研化支出,貸:原材料、銀行存款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬等科目.在無(wú)法區(qū)別研究階段和開(kāi)發(fā)階段時(shí),一般進(jìn)行費(fèi)用化處理,計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化研化支出. 2、如果不是研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用,只是科技部門(mén)發(fā)生的日常活動(dòng)經(jīng)費(fèi),那么就應(yīng)該根據(jù)費(fèi)用性質(zhì):借記管理費(fèi)用-差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等科目,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目.
2019-09-17 14:49:57
和你的主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在你的主業(yè)之外的所得計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2019-12-09 17:24:04
紅字計(jì)提時(shí) 借:管理(銷(xiāo)售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)繳時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 返還時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2022-10-16 17:10:01
您好!是的。 是會(huì)影響的。
2017-04-14 16:49:16
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