老師您好,我們在一月份購買原材料的時候,先付了5000元的訂金,中途又付了一次款32755元,后面又付了余款1893元。總共分三次付的,都是銀行轉賬,發(fā)票在五月份才收到,請問要怎么做分錄?
艷華...三大
于2016-07-23 14:40 發(fā)布 ??853次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-23 14:48
謝謝老師:是不是這樣記:
借 預付賬款:5000
貸 銀行存款:5000
借 預付賬款:32755
貸 銀行存款:32755
借 預付賬款: 1893
貸 銀行存款:1893
借 原材料 39648(我們是小微企業(yè),收到發(fā)票是普通增值票,要記應交稅費嗎?17%)
貸 預付賬款 39648
相關問題討論

借;預付賬款 貸;銀行存款
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款
2016-07-23 14:41:16

你好,分錄是
借;應收賬款等科目 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;其他業(yè)務成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20

你好,你單位是按實際成本核算,還是按計劃成本核算
2018-10-24 12:03:05

暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
2017-04-06 22:09:08

你好,沒有發(fā)票付款了應當計入預付賬款
付款借;預付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;原材料 貸;預付賬款
2018-08-03 12:04:39
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鄒老師 解答
2016-07-23 14:41
鄒老師 解答
2016-07-23 14:49