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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-23 14:48

謝謝老師:是不是這樣記:
                                          借 預付賬款:5000  
                                          貸  銀行存款:5000
                                          借 預付賬款:32755
                                          貸 銀行存款:32755
                                          借 預付賬款:  1893
                                          貸  銀行存款:1893

                                借 原材料 39648(我們是小微企業(yè),收到發(fā)票是普通增值票,要記應交稅費嗎?17%)
                                貸 預付賬款 39648

鄒老師 解答

2016-07-23 14:41

借;預付賬款   貸;銀行存款
借;原材料     應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-07-23 14:49

你好,分錄是這樣
如果是小規(guī)模
最后一筆全額計入材料,不用做進項稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款
2016-07-23 14:41:16
你好,分錄是 借;應收賬款等科目 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20
你好,你單位是按實際成本核算,還是按計劃成本核算
2018-10-24 12:03:05
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
2017-04-06 22:09:08
你好,沒有發(fā)票付款了應當計入預付賬款 付款借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料 貸;預付賬款
2018-08-03 12:04:39
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