
老師我想問(wèn)一下,我覺的我的記帳憑證是做對(duì)的,但是我登記現(xiàn)金日記帳本時(shí)就覺得不對(duì)了,不知怎么登記了,我舉個(gè)例子,比如提取備金用10000元,借:庫(kù)存現(xiàn)金10000元,貸:銀行存款10000元,但是當(dāng)天又被采購(gòu)部借走10000元采購(gòu)辦公用品了,借:其他應(yīng)收款10000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000,但采購(gòu)?fù)戤呏螅脕?lái)報(bào)銷時(shí),不是應(yīng)該借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款嗎?可時(shí)登記現(xiàn)金日記帳時(shí),怎么登記不知道了。
答: 第一筆登記增加,第二筆登記減少就可以了
老師,我代賬的這家公司是去年剛開始的。在2019年之前是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做賬,我做現(xiàn)在的賬?,F(xiàn)在老板一直讓我核對(duì)各個(gè)股東的出資情況。但是每個(gè)人都有往公賬或現(xiàn)金賬里轉(zhuǎn)了錢,還有一個(gè)就是每個(gè)人在籌建期間墊付的錢。墊付款記得分錄是(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某股東)其中,公賬或現(xiàn)金賬往股東銀行卡上轉(zhuǎn)錢買辦公用品或籌建期間需要采購(gòu)的東西了。之前的會(huì)計(jì)記得分錄是(借:其他應(yīng)付款-某股東 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金)這樣記分錄對(duì)嗎?而且我統(tǒng)計(jì)每個(gè)人的出資情況時(shí)是“實(shí)收資本+其他應(yīng)付款”,但是因?yàn)橛泄~或現(xiàn)金賬上往股東卡上轉(zhuǎn)錢,其他應(yīng)付款相應(yīng)減少。這樣的話導(dǎo)致了每個(gè)股東的投資款與實(shí)際不符。我該怎么做?把之前會(huì)計(jì)做的借其他應(yīng)付款沖銷掉嗎?還是有其他辦法算出每個(gè)股東的出資情況,并且做出的分錄合理
答: 您好,是投資款的話,那就應(yīng)該是實(shí)收資本,然后墊付的或轉(zhuǎn)給他們的掛的往來(lái)的,您可以直接將目前為止現(xiàn)有的余額告訴他,也就是實(shí)收資本的和其他應(yīng)付款的分別說(shuō)明白
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開辦期間,買辦公用品3萬(wàn)元1、提前支付1.2萬(wàn)元, 借:其他應(yīng)收款 1.2萬(wàn)元 貸:銀行存款1.2萬(wàn)元 2、收到辦公用品,未收到發(fā)票,暫估 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi) 3萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)收款1.2萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款1.8萬(wàn)元(暫估) 3、支付尾款 借:其他應(yīng)收款1.8 貸:銀行存款1.84、收到發(fā)票借:其他應(yīng)付款:1.8貸:其他應(yīng)收款:1.8(老師,這樣對(duì)嗎?)
答: 有點(diǎn)亂 借預(yù)付賬款1.2 貸銀行存款1.2 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)3 貸應(yīng)付賬款-暫估 支付尾款 借預(yù)付賬款1.8 貸銀行存款1.8 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款-暫估3 貸預(yù)付賬款3


鄒老師 解答
2016-07-22 14:43