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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-22 10:01

你好 是股東要減資  你做 借實(shí)收資本-某股東900 貸銀行存款700 其他應(yīng)付款-某股東200

傳統(tǒng)的裙子 追問(wèn)

2020-08-22 10:18

我能彌補(bǔ)虧損嗎?彌補(bǔ)虧損得交企業(yè)所得稅嗎?

meizi老師 解答

2020-08-22 10:19

你好  彌補(bǔ)虧損后 還是虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅的   你現(xiàn)在不是減資嗎

傳統(tǒng)的裙子 追問(wèn)

2020-08-22 10:20

我虧損300,如果彌補(bǔ)虧損300,那不就視同捐贈(zèng)收入300嗎、這樣我又收入不就得交企業(yè)所得稅嗎

meizi老師 解答

2020-08-22 10:23

你好  你現(xiàn)在減資是由于什么情況來(lái)減資  你要先弄清楚這個(gè) 。 跟你彌補(bǔ)虧損有什么關(guān)系 ?

傳統(tǒng)的裙子 追問(wèn)

2020-08-22 10:26

企業(yè)一直在虧損,就想減資,可以借實(shí)收資本-某股東900 ,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 其他應(yīng)付款-某股東600,這樣可以嗎,需要交企業(yè)所得稅嗎

meizi老師 解答

2020-08-22 10:28

你好  減資是減少注冊(cè)資本 跟未分配利潤(rùn)不沾邊的;資本不能用于彌補(bǔ)虧損 公司法規(guī)定。

傳統(tǒng)的裙子 追問(wèn)

2020-08-22 10:31

那現(xiàn)在掛在其他應(yīng)付款上,如果企業(yè)注銷,應(yīng)收應(yīng)付不都得平賬嗎,后期如果也沒(méi)有盈利,那不就沒(méi)法平賬嗎

meizi老師 解答

2020-08-22 10:32

你好 你以后有錢還給股東的  這個(gè)不是不給的。 你注銷的時(shí)候 有錢就支付  沒(méi)有錢 不在支付就做借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

傳統(tǒng)的裙子 追問(wèn)

2020-08-22 10:49

我工商做完減資,報(bào)表上實(shí)收資本就得減少了是嗎?

meizi老師 解答

2020-08-22 10:51

你好 是的 你都減資了 你就需要做分錄 :借:實(shí)收資本或股本  貸:銀行存款

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過(guò)賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過(guò)賬單位給你寫(xiě)一個(gè)過(guò)賬的說(shuō)明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費(fèi)用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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