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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-21 09:58

你好  你們這個(gè)折舊之前有殘值嗎       是100元的原值 就累計(jì)折舊了100元嗎? 這樣好判斷科目      之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有

KoKoh 追問(wèn)

2020-08-21 10:06

你好老師,15年3月購(gòu)入原值30000元,殘值1600元,折舊28400元,因?yàn)槭菆D書行業(yè)未抵扣增值稅,2020年7月出售20000元,我還需要繳納增值稅嗎

KoKoh 追問(wèn)

2020-08-21 10:07

我們是銷售給個(gè)人,對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)和稅務(wù)這塊如何處理呢

meizi老師 解答

2020-08-21 10:10

你好  意思你們 這個(gè)應(yīng)該需要抵扣的。 是一般納稅人 后期你自己拿著抵扣了 。  你現(xiàn)在做 借固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)  借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去

KoKoh 追問(wèn)

2020-08-21 10:17

好的,謝謝老師,一般納稅人增值稅按照13個(gè)點(diǎn)繳納對(duì)嗎?我們沒(méi)有開(kāi)票納稅申報(bào)時(shí)按照未開(kāi)票收入申報(bào)嗎

meizi老師 解答

2020-08-21 10:21

你好  是的 按13% 是的 不開(kāi)票就按13%來(lái)報(bào)無(wú)票收入

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你好 你們這個(gè)折舊之前有殘值嗎 是100元的原值 就累計(jì)折舊了100元嗎? 這樣好判斷科目 之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有
2020-08-21 09:58:02
你好,你們單位開(kāi)給個(gè)人或者是你們單位不開(kāi)發(fā)票,去二手交易市場(chǎng)辦理過(guò)戶的時(shí)候,那邊也可以開(kāi)出發(fā)票來(lái)的。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2022-04-24 16:45:19
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)50萬(wàn)。
2022-01-25 13:34:27
你好 增值稅 13%? 附加12% 印花稅萬(wàn)分之五 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費(fèi)一? 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理?
2021-04-07 08:46:48
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 增值稅13% 附加稅12 印花稅萬(wàn)分之三 所得稅看利潤(rùn)
2021-04-07 13:05:17
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