假設我們公司是A,第二家公司是B,客戶是C. B把儀器放到A公司了,讓我們來操作我們來收費,可以給我們一部分費用,但是由于A公司沒有時間來處理這件事情,所以還是有B來自己操作,那么這個費用就是只有B來收取和獲得,A不用分獲費用,但是客戶C卻把錢打到了A的賬戶,現(xiàn)在的情況就是需要A來給C開發(fā)票,因為收入是B的,所以我們還要把錢給B,B就還要給我們A開發(fā)票,然后我們再把錢轉給B,請問我分錄應該怎么寫?
????小敏 ????
于2016-07-21 14:19 發(fā)布 ??565次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-07-21 14:23
是的
相關問題討論

你說的是不是委托代銷
2016-07-21 14:20:55

小規(guī)模超過3萬 需要繳稅的 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2016-05-06 09:53:19

你好,與開票一樣確認收入的,借:應收賬款 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-26 15:29:31

您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。
比如未開票收入106,后來又開票120
借應收賬款106,貸主營業(yè)務收入100,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6
后來又開票時,
借應收賬款-106,貸主營業(yè)務收入-100,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-6
借應收賬款120,貸主營業(yè)務收入113.21,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15

你好 先報無票收入繳納稅費 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負數(shù) 。在開票情況來報稅的
2020-05-12 10:51:03
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????小敏 ???? 追問
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