- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-20 17:32
備案了 還沒有抵減了 7月份有稅款估計能抵減
相關(guān)問題討論

借管理費用-辦公費
貸銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸管理費用
2019-12-16 18:49:11

你好,借管理費用一稅控盤,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用一稅控盤
2019-07-21 17:26:14

服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-03-13 16:42:20

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2019-01-12 10:28:07

金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 330
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330
貸:管理費用 330
2017-12-04 10:54:31
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