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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 12:20

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
  借:管理費(fèi)用
  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 -480

甜甜 追問

2020-06-03 12:32

這樣的話減免稅控里面不就一直有數(shù)么?

宇飛老師 解答

2020-06-03 12:33

后面你產(chǎn)生了新的增值稅可以抵減掉,就沒有了。

甜甜 追問

2020-06-03 12:34

對(duì),謝謝老師

甜甜 追問

2020-06-03 12:35

老師,要是這樣寫的話有沒有問題,借,減免稅控
款,貸,其他應(yīng)付款

宇飛老師 解答

2020-06-03 12:37

不能,前面計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在就是要沖減掉管理費(fèi)用,不能其他應(yīng)付

甜甜 追問

2020-06-03 12:38

就只有這一筆分錄呢?

宇飛老師 解答

2020-06-03 12:41

對(duì)啊,就是上面那樣子就可以了。

甜甜 追問

2020-06-03 12:42

我是說要是只做了我說的那筆分錄的話有問題么?

宇飛老師 解答

2020-06-03 13:26

是的,不用做其他應(yīng)付款,就是沖減管理費(fèi)用即可。

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用
2019-12-16 18:49:11
你好,借管理費(fèi)用一稅控盤,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi)用一稅控盤
2019-07-21 17:26:14
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-03-13 16:42:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-12 10:28:07
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 貸:管理費(fèi)用 330
2017-12-04 10:54:31
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