APP下載
鴻運(yùn)當(dāng)頭
于2016-07-20 13:00 發(fā)布 ??1227次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計(jì)中級職稱
2016-07-20 13:18
辦過戶手續(xù)人家讓我們上地稅交稅
鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問
2016-07-20 13:19
有的說我們應(yīng)該給對方開增值稅銷項(xiàng)發(fā)票對嗎
曉海老師 解答
2016-07-20 13:12
根據(jù)雙方簽訂的抵賬協(xié)議和固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)(假定不發(fā)生補(bǔ)差的問題,即抵賬后互不相欠)做相應(yīng)的賬務(wù)處理: 1、固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)賬面價值=原值-累計(jì)折舊) 累計(jì)折舊(已累計(jì)計(jì)提的折舊) 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、應(yīng)付賬款處理: 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 3、轉(zhuǎn)平固定資產(chǎn)清理賬戶: (1)如果無余額,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)借方有余額: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)代方有余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 如果發(fā)生補(bǔ)差,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)先做以下幾筆分錄: 如支付一定數(shù)額的貨幣: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 如收到一定的貨幣: 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 然后再作上述分錄即可。 上述賬務(wù)處理沒有考慮相關(guān)稅費(fèi)及固定資產(chǎn)清理過程中發(fā)生的費(fèi)用問題。
2016-07-20 13:20
你好!現(xiàn)在營改增了需要開發(fā)票
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
已收貨款,但還沒開票,如何暫估入賬/笑哭
答: 你好 已收貨款貨已發(fā) 不開票 做無票收入 借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
貨物從分廠發(fā)貨,貨款轉(zhuǎn)到我們這怎么入賬
答: 借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司進(jìn)貨返的電子券可以用來抵貨款這部分怎么入賬
答: 供應(yīng)商是不是按照抵扣后的金額開具發(fā)票?
付給個人的,摘要寫貨款我怎么入賬
討論
別的單位給我單位的貨款是用三個車庫抵付的,我單位現(xiàn)在又把車庫抵給別人家了,怎么入賬
老師,客戶少付0.2元貨款,怎么入賬?
客戶的返利我要怎么入賬?比如貨款10000,返利1000,這1000怎么入賬?
公司的貨款抵房款要怎么入賬呢
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計(jì)中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問
2016-07-20 13:19
曉海老師 解答
2016-07-20 13:12
曉海老師 解答
2016-07-20 13:20