国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-18 11:30

你好  你們之前增值稅是多繳納了嗎還是怎么賬務(wù)處理的 這樣好判斷

. 追問

2020-08-18 11:51

好像是申報有問題,重新報了再退

meizi老師 解答

2020-08-18 11:53

你好     意思是多繳納了  那你就做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等

. 追問

2020-08-18 11:59

然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是哪個科目,要做調(diào)整嗎,不是同一個年度的

meizi老師 解答

2020-08-18 12:03

你好   你不是說的是多繳納了 更正申報后 產(chǎn)生的退稅  就不應(yīng)該計入營業(yè)外收入的

. 追問

2020-08-18 14:55

應(yīng)交的貸方有余額應(yīng)該沖銷到哪個科目

meizi老師 解答

2020-08-18 14:57

你好  收到了錢借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等   你之前退增值稅說明你之前收入是不是多做了 你去檢查下  。  你說的申報有問題具體是什么問題 。如果多做了收入記得改收入分錄去 。 還得沖附加稅的計提分錄 這樣才能做平

. 追問

2020-08-18 15:12

之前沒有做賬,19年才開始做賬。。所以現(xiàn)在賬目就有余額了

meizi老師 解答

2020-08-18 15:13

你好  那你之前是為什么要改

. 追問

2020-08-18 15:16

那會也不是我報的,問了一下專管員,她這樣說的。。

meizi老師 解答

2020-08-18 15:18

你好  那也得去看是為什么要改 。  因為若是多申報了收入 導(dǎo)致多繳納了增值稅附加稅   那就要沖收入分錄  才好平科目的

. 追問

2020-08-19 09:26

是多申報退稅的,但是因為18年沒有做賬,19年開始做,那現(xiàn)在收入我都不知道沖到哪里了

meizi老師 解答

2020-08-19 09:28

你好  那你就沖利潤分配去  。 因為收入最終是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了

. 追問

2020-08-19 09:28

這些貸方余額

. 追問

2020-08-19 09:30

沖銷到未分配利潤是嗎

meizi老師 解答

2020-08-19 09:31

你好  是的   本來如果你之前多申報了收入  。也對應(yīng)多做收入的話 。由于你之前沒有賬務(wù) 。所以你就直接調(diào)整走  比如沖收入和增值稅 :借利潤分配-未分配利潤  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸應(yīng)收賬款或者銀行存款   收到錢 借銀行存款貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

. 追問

2020-08-19 09:34

好的,謝謝老師。如果是隔年的政策附加稅退稅,是入營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2020-08-19 09:35

你好   要走以前年度損益調(diào)整或者利潤分配去做的。  不能直接走營業(yè)外收入去的。  本年的退稅是走營業(yè)外收入。 你跨年了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你們之前增值稅是多繳納了嗎還是怎么賬務(wù)處理的 這樣好判斷
2020-08-18 11:30:24
你好,小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,需要按普通發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-07-11 12:38:58
同學(xué),你好 當(dāng)作普通發(fā)票做賬
2021-08-31 08:00:09
一個是退票重開普票做賬 一個就是按普票全額記成本費用 做賬
2019-02-20 09:43:31
你好 收到專票當(dāng)普票使用 具體什么發(fā)票呀
2019-02-20 11:05:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...